租房、租車、租設(shè)備,稅務(wù)處理一樣嗎?

2017-08-17 11:37:14 閱讀


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來源:杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局


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微信公眾號(hào)、辦稅群財(cái)稅問題分享
1、這張是勞務(wù)派遣差額征收的發(fā)票,你看是不是有點(diǎn)問題,按理備注欄里要有:差額征收字樣的,這張沒有阿要緊呢?

答:對(duì)于勞務(wù)派遣差額征收的,備注欄必須要有差額字樣。否則是無效發(fā)票。 

2、運(yùn)輸公司,預(yù)充值了高速公路通行費(fèi),收到的是電子的增稅普通發(fā)票。可以直接做成本么?可以用于抵扣通行費(fèi)那欄嗎?我們是沖了張卡,然后對(duì)方給我們的是一個(gè)電子檔的發(fā)票,上面是增值稅普通發(fā)票的抬頭。然后我們過路時(shí)也就拿不到通行費(fèi)的發(fā)票了。

答:稅務(wù)上:ETC預(yù)充值時(shí)不得開具增值稅專票,則取得增普票,不得抵扣的。 賬務(wù)上:是計(jì)入成本費(fèi)用科目的。 如果是退卡:則可以讓開票方開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票的。


3、 

臨時(shí)工稅務(wù)代開發(fā)票,稅率3%,是否需要繳納個(gè)人所得稅? 試用期的人工工資,怎么記入公司賬務(wù)?試用期工資,不實(shí)際開勞務(wù)票,那個(gè)稅按什么申報(bào)?

答:需要的,按照勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅。 按照勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅。  

1)每次收入不足4000的:應(yīng)納稅額=(每次收入-800)x20%  

2)每次收入大于4000不超過2萬的:應(yīng)納稅額=每次收入x(1-20%)x20%  

3)每次收入超過2萬的:每次收入x(1-20%)x適用稅率-速算扣除數(shù)。(速算扣除數(shù):不超過2萬,稅率20%,速算扣除數(shù)0;超過2萬但不超過5萬,稅率30%,速算扣除數(shù)2000;超過5萬,稅率40%,速算扣除數(shù)7000)。 試用期的勞動(dòng)者的報(bào)酬可計(jì)入工資,然后按照工資申報(bào)個(gè)稅。


4、

公司新成立,招了10名臨時(shí)工,月薪2500,簽了臨時(shí)合同,請(qǐng)問能入賬嗎?分錄怎么做?

答:臨時(shí)工的工資,你可以計(jì)入費(fèi)用科目,不用做應(yīng)付職工薪酬--工資。 同時(shí)臨時(shí)工自己需攜帶:身份證原件和勞務(wù)合同去稅務(wù)局代開3%的增值稅普票。

5、請(qǐng)問補(bǔ)繳15年的印花稅、增值稅附加怎么做分錄呢?

答:1)補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 2)繳納罰款和滯納金 借:營(yíng)業(yè)外支出—罰款/滯納金  貸:銀存 補(bǔ)交印花稅 調(diào)整的話 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交印花稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交印花稅 貸:銀存  借:利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)交城建稅及附加稅同上調(diào)整分錄。 


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